Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Подпрограмма 7. Развитие энергетической инфраструктуры

Основное мероприятие 7.1. Развитие электрических сетей. Ресурсная обеспеченность и прогнозная (справочная) оценка расходов для реализации мероприятия 7.1 на период до 2025 года составит 411760236,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 265270040 тыс. рублей, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 3146282 тыс. рублей, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации - 0 рублей, юридические лица - 143343915 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.2. Развитие генерации. Ресурсная обеспеченность и прогнозная (справочная) оценка расходов составляет 383620618 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 147109715 тыс. рублей, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 1375800 тыс. рублей, юридические лица - 235135103 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.3. Развитие экспорта электроэнергии. Ресурсная обеспеченность и прогнозная (справочная) оценка расходов для реализации мероприятия 7.3 на период до 2025 года составит 561933820 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 3000000 тыс. рублей, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 9500000 тыс. рублей, юридические лица - 549433820 тыс. рублей.

Основное мероприятие 7.4. Развитие локальной энергетики. Ресурсная обеспеченность и прогнозная (справочная) оценка расходов для реализации мероприятия 7.4 на период до 2025 года составит 27843260 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 26465760 тыс. рублей, консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - 60000 тыс. рублей, юридические лица - 1317500 тыс. рублей.