Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)
Доведенные бюджетные данные
Исполнено, руб.
Показатели исполнения
Причины отклонений от планового процента исполнения
процент исполнения, %
не исполнено, руб.
код
пояснения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Доходы бюджета, всего:
010
2 000 000,00
x
2 050 001,00
102,50
50 001,00
x
x
из них не исполнено:
080 1 04 01000 01 0000 110
500 000,00
x
510 000,00
102,00
10 000,00
-
Поступления выше прогнозируемого объема доходов в связи с ростом объемов импорта
080 1 07 01011 01 0000 110
1 500 000,00
x
1 540 000,00
102,67
40 000,00
-
Превышение прогноза поступления доходов обусловлено ростом цены и объемов добычи нефти
080 1 13 01190 01 6000 130
-
x
1,00
-
1,00
-
Объем поступлений не прогнозировался
2. Расходы бюджета, всего
200
34 000 000,00
69 000 000,00
14 800 000,00
43,53
-19 200 000,00
x
x
из них не исполнено:
080 01 11 1012057 000 000
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
-5 000 000,00
01
Отсутствие решений Правительства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, отсутствие соглашений с субъектами РФ о предоставлении субсидий
080 01 06 9990019 000 000
1 300 000,00
1 600 000,00
158 000,00
12,15
-1 142 000,00
29
Сезонность осуществления расходов
080 10 01 7103001 000 000
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
-500 000,00
99
Иные причины (не представлены документы на получение выплат)
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
450
x
-12 749 999,00
x
x
x
x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего
500
-
-
12 749 999,00
-
-
x
x
из них не исполнено:
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
520
-
-
-
-
-
x
x
из них не исполнено:
100 01 06 0401010 000 540
-
-
-
-
-
-
-
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета
Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)
Доведенные бюджетные данные
Исполнено, руб.
Показатели исполнения
Причины отклонений от планового процента исполнения
процент исполнения, %
не исполнено, руб.
код
пояснения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Доходы бюджета, всего
010
8 000 000,00
x
8 100 002,00
101,25
100 002,00
x
x
из них не исполнено:
080 1 04 01000 01 0000 110
1 500 000,00
x
1 520 000,00
101,33
20 000,00
-
Поступления выше прогнозируемого объема доходов в связи с ростом объемов импорта
080 1 07 01011 01 0000 110
6 500 000,00
x
6 580 000,00
101,23
3 580 000,00
-
Превышение прогноза поступления доходов обусловлено ростом цены и объемов добычи нефти
080 1 13 01190 01 6000 130
x
2,00
-
2,00
-
Объем поступлений не прогнозировался
2. Расходы бюджета, всего
200
74 000 000,00
69 000 000,00
27 300 000,00
36,89
-46 700 000,00
x
x
из них не исполнено:
080 01 11 1012057 000 000
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
-5 000 000,00
01
Отсутствие решений Правительства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, отсутствие соглашений с субъектами РФ о предоставлении субсидий
080 01 06 999019 000 000
1 600 000,00
1 600 000,00
216 000,00
13,50
-1 384 000,00
29
Сезонность осуществления расходов
080 10 01 7103001 000 000
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
-500 000,00
99
Иные причины (не представлены документы на получение выплат)
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
450
x
x
-19 199 998,00
x
x
x
x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего
500
-
-
19 199 998,00
-
-
x
x
из них не исполнено:
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
520
-
-
-
-
-
x
x
из них не исполнено:
080 01 06 040101 0000 540
-
-
-
-
-
-
-
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета