Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Регламенту осуществления

внутреннего финансового аудита

в системе МВД России

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки __________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, пункт Плана по

внутреннему финансовому аудиту)

2. Тема аудиторской проверки ______________________________________________

3. Проверяемый период _____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки ___________________________________

5. Цель аудиторской проверки ______________________________________________

6. Вид аудиторской проверки _______________________________________________

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1. ______________________________________________________________________

7.2. ______________________________________________________________________

7.3. ______________________________________________________________________

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об

условиях и о причинах таких нарушений (по порядку в соответствии с

нумерацией вопросов программы аудиторской проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудиторской

проверки по результатам аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений, при наличии

возражений указываются их реквизиты (номер, дата, количество листов)

10. Выводы:

10.1. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и

(или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)

10.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством

финансов Российской Федерации (финансовым органом)

11. Предложения и рекомендации ____________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений

и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по

повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт аудиторской проверки _______________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листах в 1 экз.

Руководитель объекта аудита

(иное уполномоченное лицо)

_________________________ _____________ ________________________

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

" " ___________ 20__ г.