Документ не применяется. Подробнее см. Справку

IV. Проведение документарной проверки

22. Документарная проверка проводится членами контрольной группы в течение 15 календарных дней со дня получения от объекта проверки информации, документов и материалов, представленных по запросу руководителя контрольной группы (председателя комиссии). При проведении документарной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса руководителя контрольной группы (председателя комиссии) до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также период с даты направления акта представителю объекта проверки до его возвращения с отметкой об ознакомлении.

23. По результатам документарной проверки оформляется акт, который подписывается руководителем контрольной группы (председателем комиссии) не позднее последнего дня срока проведения документарной проверки.

24. Акт документарной проверки вручается (направляется) в течение 3 рабочих дней представителю объекта проверки. Объект проверки вправе представить письменные возражения на акт документарной проверки в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта проверки прилагаются к материалам проверки.

25. Материалы документарной проверки рассматриваются начальником Управления внутреннего финансового контроля и аудита или руководителями территориальных органов Агентства, ответственными за проведение проверки, в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта.

26. По результатам рассмотрения акта начальником Управления внутреннего финансового контроля и аудита или руководителями территориальных органов Агентства, ответственными за проведение проверки, принимается решение:

а) о направлении объекту проверки заключения, содержащего план устранения выявленных нарушений и недостатков, возмещения ущерба, причиненного такими нарушениями;

б) о представлении руководителю Агентства (первому заместителю руководителя Агентства, заместителю руководителя Агентства) информации (документов и материалов), подтверждающих наличие нарушений (недостатков), а также отражающих информацию о принятии мер по их устранению и (или) предложения по их пресечению.

27. Руководитель контрольной группы (председатель комиссии) организует контроль за исполнением заключения. В случае неисполнения заключения в сроки, предусмотренные планом устранения выявленных нарушений и недостатков, информация (документы и материалы), подтверждающие наличие нарушений (недостатков), направляются руководителю Агентства (первому заместителю руководителя Агентства, заместителю руководителя Агентства).

28. Руководитель Агентства (первый заместитель руководителя Агентства, заместитель руководителя Агентства) принимает одно из следующих решений:

а) о недостаточной обоснованности представленных структурным подразделением Агентства, ответственным за проведение проверки, документов и материалов;

б) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;

в) о направлении материалов в уполномоченный орган государственного финансового контроля и (или) правоохранительные органы Российской Федерации в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, возможность устранения которых отсутствует.