Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 4. Отчет о результатах аудиторской проверки

Приложение 4

См. данную форму в MS-Word.

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

должность руководителя субъекта аудита

___________ _________________________

подпись расшифровка подписи

_______

дата

Отчет

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________

наименование объекта аудита

В соответствии с Планом внутреннего финансового аудита на 20__ год

(решением Председателя Правления ПФР (управляющего отделением ПФР по

______), аудиторской группой (проверяющим) в составе:

руководитель - _________________________________

должность, ФИО

члены - ________________________________________

должность, ФИО

проведена _______________________________ проверка

период и вид проверки

___________________________________________________________________________

тема аудиторской проверки

__________________________________

проверяемый период

1. По результатам проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

краткая информация о выявленных в ходе проверки нарушениях и недостатках (в

количественном и денежном выражении), о причинах таких нарушений, а также о

значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов

программы проверки. Приводится итоговая величина выявленных на объекте

аудита нарушений и недостатков в количественном и денежном выражении

2. Возражения руководителя (представителя) объекта аудита

______________________________________________________________

указывается информация о наличии или отсутствии возражений

3. Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и

достоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности.

4. Выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством

финансов Российской Федерации.

5. Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков,

принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты

внутреннего финансового контроля, по повышению экономности и

результативности использования средств бюджета ПФР.

Руководитель аудиторской группы (проверяющий)

________________________________________________

должность, подпись, ФИО

____________

дата