Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение. Изменения, которые вносятся в Порядок организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. N 818

Приложение

к приказу Минэкономразвития России

от 05.07.2016 N 443

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 6 НОЯБРЯ 2015 Г. N 818

1. В Порядке организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля (далее - Порядок):

а) в пункте 6:

в абзаце третьем слово "авторизация" заменить словами "подтверждение (согласование)";

в абзаце пятом слова "сбор и анализ" заменить словами "сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг)";

б) в пункте 8:

абзац первый после слов "контроль по уровню подведомственности" дополнить словами ", смежный контроль";

в абзаце третьем слово "авторизации" заменить словами "подтверждения (согласования)";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) выборочным способом руководителями (заместителями руководителей) и иными должностными лицами структурных подразделений Министерства в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными Министерству учреждениями и загранучреждениями, путем проведения в соответствии с картой внутреннего финансового контроля проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными получателями бюджетных средств.";

дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

"Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.

Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителями структурных подразделений Министерства путем согласования (подтверждения) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений Министерства. Смежный контроль осуществляется в соответствии с картой внутреннего финансового контроля.";

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.

Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется заместителями Министра в соответствии с распределением обязанностей.";

г) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Должностными лицами, ответственными за ведение журналов учета результатов внутреннего финансового контроля, являются руководители соответствующих структурных подразделений.".

2. В приложении N 1 к Порядку:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Карта внутреннего финансового контроля формируется (актуализируется) руководителем каждого структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, и утверждается заместителем Министра в соответствии с распределением обязанностей.";

в) в пункте 3 слова "выполнения действий" заменить словами ", а также способах проведения контрольных действий".

3. Приложение N 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.