Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 3. Акт аудиторской проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 3

к Положению об осуществлении

Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации внутреннего

финансового аудита, утвержденному

приказом Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации

от 22 сентября 2016 г. N 421

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

Акт N _____

аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)

___________________________ ________________

(место составления) (дата)

Во исполнение _________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

___________________________________________________________________________

N пункта годового плана внутреннего финансового аудита)

в соответствии с программой _______________________________________________

(реквизиты программы аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

аудиторской группой (проверяющим) в составе:

фамилия, инициалы, должность руководителя аудиторской группы

(проверяющего)

фамилия, инициалы, должность участников аудиторской группы

проведена аудиторская проверка

___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: _________________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. _______________________________________________________________________;

2. _______________________________________________________________________.

Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:

По вопросу N 1 ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

По вопросу N 2 ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых

вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам

аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)

_____________________________ _______________ _____________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата __________

Участники аудиторской группы:

Должность участника аудиторской группы

_____________________________ _______________ _____________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата __________

Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного им лица)

_____________________________ _______________ _____________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата __________

Ознакомлен(а) _____________________________________________________________

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного им лица)

_____________________________ _______________ _____________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного им лица)

_____________________________ _______________ _____________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра акта

аудиторской проверки) <1>

________________________________________________________________ отказался.

(должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(иного уполномоченного лица)

Должность руководителя

(руководитель аудиторской группы (проверяющий)

_____________________________ _______________ _____________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата __________

--------------------------------

<1> Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица) от подписания акта аудиторской проверки.

Примечание:

1. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах руководителем аудиторской группы (проверяющим).

2. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается руководителем аудиторской группы (проверяющим) и всеми участниками аудиторской группы.

3. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки указываются:

нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, требования которых нарушены;

виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюджетные, поступившие от приносящей доход деятельности);

причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;

суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;

принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и результаты принятых мер.

4. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений и сведений, не подтвержденных документами.