Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах проверки (Рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

Федеральным агентством

по делам Содружества Независимых

Государств, соотечественников,

проживающих за рубежом,

и по международному гуманитарному

сотрудничеству внутреннего

финансового аудита, утвержденному

приказом Федерального агентства

по делам Содружества Независимых

Государств, соотечественников,

проживающих за рубежом,

и по международному гуманитарному

сотрудничеству, утвержденному

приказом Россотрудничества

от 28.02.2017 N 0024-пр

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

ОТЧЕТ

о результатах проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудита)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

N пункта плана внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

7. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1. ______________________________________________________________________

8.2. ______________________________________________________________________

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов

Программы проверки)

10. Возражения руководителя (уполномоченного им лица) объекта

аудиторской проверки, изложенные по результатам проверки:

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений)

11. Выводы:

11.1. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового

контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита

бюджетной отчетности)

11.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами

аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным

Министерством финансов Российской Федерации)

12. Предложения и рекомендации:

___________________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений

и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения

по повышению экономности и результативности использования

бюджетных средств)

Приложение:

1. Акт проверки ___________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экз.

2. Возражения к Акту проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экз.

Руководитель структурного подразделения,

наделенного полномочиями по осуществлению

внутреннего финансового аудита

_______________________ _______________ ______________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ г.