Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Отчет о движении внебюджетных средств

Утверждена

Приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от 10 июня 1999 г. N 39н

ОТЧЕТ

О ДВИЖЕНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

┌───────┐

│ КОДЫ │

├───────┤

Форма 4-двс по ОКУД │0503039│

├──┬─┬──┤

на 1 ______ 1999 г. Дата │01│ │99│

├──┴─┴──┤

Организация ____________________________________ по ОКПО │ │

├───────┤

Периодичность: квартальная по ОКУД │ 07 │

├───────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │

├───────┤

Министерство и иные получатели бюджетных │ │

средств ________________________________________ по ППП └───────┘

┌───────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┐

│ Наименование показателя │ Код │Поступ-│

│ ├──────┬─────┤ление │

│ │ по │стро-│средств│

│ │ ЭКР │ ки │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│Остаток денежных средств на начало года│ │ │ │

│всего │ │ 010 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ в том числе сумм остатков авансов,│ │ │ │

│ полученных от заказчиков │ │ 020 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│Поступило денежных средств │ │ 030 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│Кассовые расходы - всего │ │ 040 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ из них: │ │ │ │

│ оплата труда государственных│ │ │ │

│ служащих │110100│ 050 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ начисления на оплату труда│ │ │ │

│ (страховые взносы на государственное│ │ │ │

│ социальное страхование граждан) │110200│ 060 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ оплата транспортных услуг │110500│ 070 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ оплата услуг связи │110600│ 080 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ оплата коммунальных услуг │110700│ 090 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ прочие текущие расходы │111040│ 100 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ капитальный ремонт │240300│ 110 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│Перечислено налогов в бюджет │ │ 120 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│Остаток денежных средств на конец отчетного│ │ │ │

│периода - всего │ │ 130 │ │

├───────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────┤

│ в том числе суммы остатков авансов,│ │ │ │

│ полученных от заказчиков │ │ 140 │ │

└───────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────┘

Руководитель _____________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ ____ г.