Приложение N 4. Система ключевых показателей оценки эффективности реализации Концепции развития системы управления рисками Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

Приложение N 4

к Концепции

от 8 декабря 2016 г. N 429

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

Оценка эффективности реализации Концепции развития системы управления рисками Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на период до 2020 года осуществляется по следующим ключевым показателям:

степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (далее также - подпрограмма 11);

степень выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Концепции развития системы управления рисками Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на период до 2020 года (далее также - мероприятия Концепции).

В качестве отчетного периода принимается календарный год соответственно, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год.

Степень достижения целевых показателен (индикаторов подпрограммы 11).

Подпрограммой 11 предусмотрены три показателя:

<...> обязательств об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением (процентов)";

- показатель 11.3 "Отношение разницы между объемом реализованной и объемом произведенной маркируемой алкогольной продукции к объему реализованной маркируемой алкогольной продукции (процентов)".

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 определяется в процентах и осуществляется в два этапа.

1) На первом этапе определяется степень достижения целевого значения для каждого из показателей подпрограммы 11. При этом используются формулы:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Пi = Пфi / Пцi x 100,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пцi / Пфi x 100,

где:

Пi - - степень достижения планового значения i-ого показателя (индикатора) подпрограммы 11;

Пфi - фактическое значение i-ого показателя (индикатора) подпрограммы 11 по состоянию на конец отчетного периода;

Пцi - плановое значение i-ого показателя (индикатора) подпрограммы 11 на отчетный период.

В случае, если Пi > 100%, значение Пi принимается равным 100%.

2) На втором этапе определяется общая степень достижения целевых значений показателей подпрограммы 11. При этом используется формула:

00000001.wmz

где:

СП - степень достижения целевых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 11;

Пi - степень достижения планового значения i-ого показателя (индикатора) подпрограммы 11;

N - число показателей (индикаторов) подпрограммы 11 (N = 3).

В случае внесения изменений в состав показателей (индикаторов) подпрограммы 11, оценка эффективности реализации Концепции по рассматриваемому ключевому показателю эффективности осуществляется аналогичным образом.

Степень выполнения мероприятий Концепции определяется в процентах и оценивается с использованием двух критериев:

полнота выполнения мероприятия (при этом выполненным считается мероприятие, которое реализовано в полном объеме или в объеме, достаточном для решения поставленной задачи и достижения цели Концепции);

соответствие установленному сроку.

При этом используется формула:

СВМ = (М1 + М2 * kм2) / М x 100,

где:

М1 - количество мероприятий Концепции, окончание реализации которых запланировано в течение отчетного периода, выполненных в установленный срок (группа мероприятий 1);

М2 - количество мероприятий Концепции, окончание реализации которых запланировано в течение отчетного периода, выполненных с незначительным отклонением от установленного срока (в пределах одного квартала) (группа мероприятий 2);

М - общее количество мероприятий Концепции, окончание реализации которых запланировано в течение отчетного периода;

kм2 - корректирующий коэффициент для группы мероприятий 2 (kм2 = 0,6) <1>.

--------------------------------

<1> Коэффициент вводится для корректного учета в рамках оценки эффективности реализации Концепции мероприятий, выполненных с незначительным нарушением запланированных сроков.

Значения коэффициентов могут корректироваться на основе экспертной оценки.

Итоговый показатель эффективности реализации Концепции определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Э = СП * kП + СВМ x kСВМ, <2>

где:

СП - степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11;

kП - коэффициент для показателя эффективности, характеризующего степень достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 (kП = 0,3);

СВМ - степень выполнения мероприятий Концепции, процент;

kСВМ - коэффициент для показателя эффективности, характеризующего степень выполнения мероприятий Концепции (kсвм = 0,7).

--------------------------------

<2> Коэффициенты kП и kСВМ в сумме должны давать единицу и вводятся в целях получения наглядного итогового показателя эффективности, выраженного в процентах.

Оценка эффективности реализации Концепции в полном объеме (по обоим показателям) осуществляется раз в год.

В рамках полугодового мониторинга реализации Концепции (за 6 месяцев) оценка эффективности осуществляется по показателю "Степень выполнения мероприятий Концепции".

В рамках проведения годового мониторинга (за два полугодия) оценка эффективности осуществляется по двум указанным выше показателям.