Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 7 (Форма)

Приложение 7

к Порядку осуществления РАН

внутреннего финансового аудита

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения РАН от 07.11.2018 N 10119-1181)

(см. текст в предыдущей редакции)

ФОРМА

Руководителю аудиторской группы

(фамилия, имя, отчество)

Представляем информацию об устранении нарушений и недостатков,

выявленных в ходе ________________________________________________________,

(наименование аудиторской проверки, наименование

объекта аудита)

проведенной в период с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.

аудиторской группой под руководством _____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

N N п/п

Предложения, внесенные в акт аудиторской проверки

Краткое содержание нарушений и недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки (по каждому предложению)

Принятые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков

1

2

3

4

Руководитель объекта аудита

____________________________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)