Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 5. Отчет о результатах аудиторской проверки (Форма)

Приложение 5

к Порядку осуществления РАН

внутреннего финансового аудита

ФОРМА

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки:

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана

внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки: ___________________________________________

3. Проверяемый период: __________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: ________________________________

5. Цель аудиторской проверки: ___________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ____________________________________________

7. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1. ____________________________________________________________________

7.2. ____________________________________________________________________

7.3. ____________________________________________________________________

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

_________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об

условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках,

по порядку в соответствии с нумерацией вопросов программы проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,

изложенные по результатам проверки: _____________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии

возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,

количество листов, приложенных к отчету возражений)

10. Выводы:

10.1. ___________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и

(или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности)

10.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством

финансов Российской Федерации (финансовым органом)

11. Предложения и рекомендации: _________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и

недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению

изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по

повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт проверки __________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экземпляре.

2. Возражения к Акту проверки ____________________________________

(полное наименование объекта

аудиторской проверки)

на ___ листах в 1 экземпляре.

Руководитель субъекта аудита

(иное уполномоченное лицо)

____________________________ ___________ _______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата