Приложение 2. Программа внутреннего финансового аудита (Форма)
к Порядку осуществления РАН
внутреннего финансового аудита
Президент РАН
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
" " ________ 20 г.
внутреннего финансового аудита
______________________________
(тема аудиторской проверки)
1. Объект аудита: ______________________________________________________
2. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________________
3. Вид аудиторской проверки: ___________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: _______________________________
5. Проверяемый период: _________________________________________________
6. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской
проверки: ___________________________________________________________
7. Состав ответственных исполнителей: __________________________________
Руководитель аудиторской группы:
____________________________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей