Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Раздел 5. Информация и отчеты, представляемые службой внутреннего контроля исполнительным органам, а в случаях, предусмотренных внутренними документами кредитной организации, - совету директоров (наблюдательному) совету

Раздел 5. Информация и отчеты, представляемые службой внутреннего контроля

исполнительным органам, а в случаях, предусмотренных внутренними

документами кредитной организации, - совету директоров

(наблюдательному) совету

Наименование отчета (информации)

Дата представления отчета (информации)

Результаты рассмотрения, принятые решения

Номер и дата протокола (иного документа) о результатах рассмотрения отчета (информации)

1

2

3

4

1. О выполнении планов деятельности службы внутреннего контроля в области управления регуляторным риском

2. О результатах мониторинга эффективности реализации требований по управлению регуляторным риском, результатах мониторинга направлений деятельности кредитной организации с высоким уровнем регуляторного риска

3. О рекомендациях службы внутреннего контроля по управлению регуляторным риском и об их выполнении

4. О выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском

5. О возникновении регуляторного риска, реализация которого может привести к возникновению существенных убытков у кредитной организации

6. О случаях, которые препятствуют осуществлению службой внутреннего контроля своих функций

7. Иная информация (указать)

Комментарии:

Руководитель (Ф.И.О.)

Руководитель службы внутреннего аудита (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.