Приложение N 3. Акт по результатам аудиторской проверки (рекомендуемый образец)
к Положению об осуществлении
Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации
внутреннего финансового аудита,
утвержденному приказом Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации
от "__" _______ 20__ г. N ___
по результатам аудиторской проверки
__________________________ ____________________
(место составления Акта) (дата)
Во исполнение _________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской
проверки, N пункта плана)
в соответствии с программой аудиторской проверки __________________________
(реквизиты программы аудиторской проверки)
аудиторской группой в составе:
___________________________________________________________________________
проведена аудиторская проверка
___________________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
___________________________________________________________________________
(проверяемый период)
Цель аудиторской проверки: ________________________________________________
Вид аудиторской проверки: _________________________________________________
Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________
Метод аудита: _____________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Проверка проведена в присутствии
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта
аудита (иного уполномоченного лица)
(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения
объекта аудита)
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.
По вопросу 1 ______________________________________________________________
По вопросу 2 ______________________________________________________________
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе
исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля,
достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного
учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финансов Российской Федерации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Предложения (рекомендации) о принятии мер по минимизации бюджетных
рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или)
по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: на ____ л. в ____ экз.
Руководитель аудиторской группы:
_____________________ ___________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.
Члены аудиторской группы:
_____________________ ___________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____________________ ___________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
_____________________ ___________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель объекта аудита
(уполномоченное им лицо)
_____________________ ___________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)
объекта аудита от подписи
________________________________________________________________ отказался.
(должность руководителя объекта аудита
(уполномоченного лица объекта аудита)
Руководитель аудиторской группы:
_____________________ ___________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____________ 20__ г.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей