Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 3. Акт по результатам аудиторской проверки (рекомендуемый образец)

Приложение N 3

к Положению об осуществлении

Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации

внутреннего финансового аудита,

утвержденному приказом Министерства

науки и высшего образования

Российской Федерации

от "__" _______ 20__ г. N ___

(рекомендуемый образец)

АКТ N _______

по результатам аудиторской проверки

__________________________ ____________________

(место составления Акта) (дата)

Во исполнение _________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской

проверки, N пункта плана)

в соответствии с программой аудиторской проверки __________________________

(реквизиты программы аудиторской проверки)

аудиторской группой в составе:

___________________________________________________________________________

проведена аудиторская проверка

___________________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

___________________________________________________________________________

(проверяемый период)

Цель аудиторской проверки: ________________________________________________

Вид аудиторской проверки: _________________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________________

Метод аудита: _____________________________________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Проверка проведена в присутствии

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта

аудита (иного уполномоченного лица)

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения

объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее.

По вопросу 1 ______________________________________________________________

По вопросу 2 ______________________________________________________________

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе

исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля,

достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного

учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета,

установленным Министерством финансов Российской Федерации:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Предложения (рекомендации) о принятии мер по минимизации бюджетных

рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или)

по повышению экономности и результативности использования бюджетных

средств):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение: на ____ л. в ____ экз.

Руководитель аудиторской группы:

_____________________ ___________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Члены аудиторской группы:

_____________________ ___________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____________________ ___________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____________________ ___________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Экземпляр Акта получен:

Руководитель объекта аудита

(уполномоченное им лицо)

_____________________ ___________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)

объекта аудита от подписи

От подписи настоящего Акта

________________________________________________________________ отказался.

(должность руководителя объекта аудита

(уполномоченного лица объекта аудита)

Руководитель аудиторской группы:

_____________________ ___________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.