Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 4. Отчет о результатах аудиторской проверки (рекомендуемый образец)

Приложение N 4

к Положению об осуществлении

Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации

внутреннего финансового аудита,

утвержденному приказом Министерства

науки и высшего образования

Российской Федерации

от "__" _______ 20__ г. N ___

(рекомендуемый образец)

Министру науки

и высшего образования

Российской Федерации

______________________

(фамилия, имя,

отчество (при наличии)

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _____________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

номер пункта Плана внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки: _________________________________________

3. Срок проведения аудиторской проверки: ______________________________

4. Метод аудита: ______________________________________________________

5. Проверяемый период: ________________________________________________

6. Цель аудиторской проверки: _________________________________________

7. Вид аудиторской проверки: __________________________________________

8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

8.1 ___________________________________________________________________

8.2 ___________________________________________________________________

8.3 ___________________________________________________________________

9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: _________

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых

бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией

вопросов программы аудиторской проверки)

10. Возражения руководителя объекта аудита, изложенные по результатам

проверки (при наличии): ___________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;

при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)

(номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений)

11. Выводы: ___________________________________________________________

11.1 __________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего

финансового контроля)

11.2 __________________________________________________________________

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности

и соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным

Министерством финансов Российской Федерации)

12. Предложения и рекомендации: _______________________________________

_______________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных

недостатков и нарушений, принятию мер по минимизации бюджетных

рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового

контроля и (или) предложения по повышению экономности

и результативности использования бюджетных средств)

Приложения:

1. Акт аудиторской проверки _______________________________________________

(наименование темы аудиторской проверки)

на ______ листах в 1 экз.

2. Возражения по акту аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на _______ листах в 1 экз. (при наличии).

3. Заключение на представленные возражения по акту аудиторской проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

на _______ листах в 1 экз. (при наличии).

4. Проект решения Министра науки и высшего образования Российской Федерации

по результатам рассмотрения отчета о результатах аудиторской проверки на

_____ листах в 1 экз.

Должностное лицо,

наделенное полномочиями

по осуществлению внутреннего

финансового аудита

_____________________ ___________ ___________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи, дата)

"__" _____________ 20__ г.