О статусе и применении данного документа с 01.01.2020 см. Письма Минфина России N 02-02-05/98727, N 02-02-05/98728 от 17.12.2019.

Приложение 2. Отчет о результатах проверки

Приложение 2

к Положению о внутреннем

финансовом аудите в Федеральном

медико-биологическом агентстве

(Приказ от 5 июня 2017 г. N 95)

ОТЧЕТ

о результатах проверки

___________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты приказа о назначении аудиторской проверки,

номер пункта плана внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1. ______________________________________________________________________

7.2. ______________________________________________________________________

...

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки

недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении),

об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных

рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов

Программы проверки)

9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,

изложенные по результатам проверки: _______________________________________

___________________________________________________________________________

(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;

при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений)

(номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений))

10. Выводы:

10.1. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о степени надежности внутреннего

финансового контроля)

10.2. _____________________________________________________________________

(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности

и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита

методологии и стандартам бюджетного учета)

11. _______________________________________________________________________

(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных

нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков,

внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля

и (или) предложения по повышению экономности и результативности

использования бюджетных средств)

Приложения:

1. ________________________________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

2. Возражения к Акту проверки _____________________ на ____ листах в 1 экз.

(полное наименование объекта

аудиторской проверки)

Руководитель субъекта аудита

_____________________________________ _________ ___________________________

(должность) подпись Ф.И.О.

дата