Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 8. Отчет о результатах аудиторской проверки

Приложение N 8

к Порядку осуществления внутреннего

финансового аудита Судебным

департаментом при Верховном Суде

Российской Федерации,

а также подведомственными

ему получателями средств

федерального бюджета

ОТЧЕТ

о результатах аудиторской проверки

______________________________________________________

(полное наименование объекта аудиторской проверки)

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,

N пункта плана внутреннего финансового аудита)

2. Тема аудиторской проверки: _____________________________________________

3. Проверяемый период: ____________________________________________________

4. Срок проведения аудиторской проверки: __________________________________

5. Цель аудиторской проверки: _____________________________________________

6. Вид аудиторской проверки: ______________________________________________

7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

7.1. ______________________________________________________________________

7.2. ______________________________________________________________________

7.3. ______________________________________________________________________

..........

8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее <4>:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Информация о наличии либо отсутствии возражений руководителя объекта

аудита (иного уполномоченного лица) по акту аудиторской проверки:

___________________________________________________________________________

(при наличии возражений указываются реквизиты документа

(дата, номер, количество листов) <5>

10. Выводы:

10.1. _____________________________________________________________________

(выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)

10.2. _____________________________________________________________________

(выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии

ведения бюджетного учета объектами аудита методологии

и стандартам бюджетного учета)

11. Предложения и рекомендации <6>:

___________________________________________________________________________

Приложения:

1. Акт аудиторской проверки ____________________________ на ___ л. в 1 экз.

(полное наименование объекта

аудита)

2. Возражения к акту аудиторской проверки _________________________________

(полное наименование объекта

аудита)

на ___ л. в 1 экз.

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита

(иное уполномоченное лицо) ________________ ___________________

(личная подпись) (инициалы, фамилия)

"___" ________ 20__ г.

--------------------------------

<4> Краткое изложение информации о выявленных нарушениях и недостатках (в количественном и денежном выражении), об условиях и причинах нарушений и недостатков, а также о значимых бюджетных рисках.

<5> Указывается при наличии возражений.

<6> Излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или) предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств.