Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@ "Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе внутреннего контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2021 N 64409)
- Приказ
- Приложение. Требования к организации системы внутреннего контроля
- I. Общие положения
- II. Организация системы внутреннего контроля
- III. Контрольная среда
- IV. Система управления рисками
- V. Выявление рисков
- VI. Оценка рисков
- VII. Раскрытие информации о рисках
- VIII. Представление информации о рисках
- IX. Контрольные процедуры
- X. Раскрытие информации о контрольных процедурах
- XI. Представление информации о контрольных процедурах
- XII. Информационная система
- XIII. Оценка системы внутреннего контроля
- XIV. Уровни организации системы внутреннего контроля
- XV. Раскрытие информации об уровне организации системы внутреннего контроля
- XVI. Представление информации по оценке уровня организации системы внутреннего контроля
- XVII. Информация о системе внутреннего контроля
- XVIII. Сроки представления информации
- Приложение N 1. Риски организации, идентифицируемые в целях налогового мониторинга (Форма по КНД 1125308)
- Приложение N 2. Формат представления информации о рисках организации, идентифицируемых в целях налогового мониторинга в электронной форме
- Приложение N 3. Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям (Форма по КНД 1125310)
- Приложение N 4. Формат представления информации о рисках по отдельным сделкам и операциям в электронной форме
- Приложение N 5. Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга (Форма по КНД 1125309)
- Приложение N 6. Формат представления контрольных процедур организации, осуществляемых в целях налогового мониторинга, в электронной форме
- Приложение N 7. Матрица рисков и контрольных процедур организации (Форма по КНД 1125311)
- Приложение N 8. Формат представления матрицы рисков и контрольных процедур организации в электронной форме
- Приложение N 9. Результаты выполнения контрольных процедур организации, осуществляемых в целях налогового мониторинга (Форма по КНД 1125312)
- Приложение N 10. Формат представления результатов выполнения контрольных процедур организации, осуществляемых в целях налогового мониторинга, в электронной форме
- Приложение N 11. Компоненты системы внутреннего контроля организации
- Приложение N 12. Уровни организации системы внутреннего контроля
- 1. Контрольная среда организации
- 2. Система управления рисками организации
- 3. Контрольные процедуры организации
- 4. Информационные системы организации
- 5. Мониторинг организацией средств контроля
- Приложение N 13. Объем проверки первичных учетных документов в целях налогового мониторинга
- Приложение N 14. Оценка уровня организации системы внутреннего контроля организации (Форма по КНД 1125313)
- Приложение N 15. Формат представления оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации в электронной форме
- Приложение N 16. Мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля организации (Форма по КНД 1125314)
- Приложение N 17. Формат представления мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля организации в электронной форме
- Приложение N 18. Информация об организации системы внутреннего контроля организации (Форма по КНД 1125315)
- Глава I. Общие положения
- Глава II. Контрольная среда организации
- Глава III. Система управления рисками организации
- Глава IV. Контрольные процедуры организации
- Глава V. Информационные системы организации
- Глава VI. Мониторинг организацией средств контроля
- Приложение N 1. Цели и задачи системы внутреннего контроля организации
- Приложение N 2. Организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок функционирования системы внутреннего контроля организации
- Раздел I. Контрольная среда организации
- Раздел II. Система управления рисками организации
- Раздел III. Контрольные процедуры организации
- Раздел IV. Информационные системы организации
- Раздел V. Мониторинг организацией средств контроля
- Приложение N 3. Структурные подразделения, отвечающие за функционирование системы внутреннего контроля организации
- Приложение N 4. Порядок проведения аудита и оценки системы внутреннего контроля организации
- Приложение N 5. Проверочный лист для оценки уровня организации системы внутреннего контроля организации
- Приложение N 19. Формат представления информации об организации системы внутреннего контроля организации в электронной форме
- Приложение N 20. Перечень направлений выявления риска
- Раздел I "Направления выявления риска по видам деятельности организации"
- Раздел II "Направления выявления риска по ведению учета и формированию отчетности"
- Приложение N 21. Перечень областей риска
- Приложение N 22. Перечень налогов, сборов, страховых взносов
- Приложение N 23. Перечень видов сделок (операций)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей